Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.12.2019 DF za PZS za 10/2019
170/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 08.11.2019 13.11.2019
09.12.2019 DF za el.energiu za 12/2019
171/2019
267.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 07.11.2019 13.11.2019
09.12.2019 DF za nákup pomôcok na chémiu a fyziku
153/2019
126.24 € s DPH Základná škola Kvant, s.r.o. 19.11.2019 22.11.2019
09.12.2019 DF za nákup sedacích vakov
172/2019
223.00 € s DPH Základná škola Donashop, s.r.o. 27.11.2019 27.11.2019
09.12.2019 DF za nákup a renováciu tonerov
173/2019
282.30 € s DPH Základná škola Compas, M.Pustulka 27.11.2019 28.11.2019
09.12.2019 DF za plyn za 12/2019
174/2019
1626.00 € s DPH Základná škola SPP 01.12.2019 02.12.2019
09.12.2019 DF za nákup počítačov, obrazovky
175/2019
4999.95 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 02.12.2019 04.12.2019
09.12.2019 DF za PZS za 11/2019
176/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 02.12.2019 04.12.2019
09.12.2019 Vstupenky do divadla 21 ks
177/2019
42.00 € s DPH Základná škola Štátne divadlo Košice 03.12.2019 05.12.2019
09.12.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 11/2019
178/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 29.11.2019 05.12.2019
09.12.2019 DF za BOZP za 11/2019
179/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 30.11.2019 05.12.2019
09.12.2019 SF strava 11/2019
8020/2019
112.20 € s DPH Základná škola Obec Toporec 02.12.2019 02.12.2019
12.11.2019 DF za úhradu notebooku a káblov
154/2019
918.54 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 22.10.2019 23.10.2019
12.11.2019 DF za nákup kníh pre deti
155/2019
300.18 € s DPH Základná škola Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. 22.10.2019 23.10.2019
12.11.2019 DF za elektrický podlahový automat Quick 36E
156/2019
1699.00 € s DPH Základná škola LUX Prešov 16.10.2019 23.10.2019
Zobrazených 1231 - 1245 z celkových 1466.
1 2 79 80 81 83 85 86 87 97 98