Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.04.2019 SF príspevok na stravu02/2019
8006/2019
48.60 € s DPH Základná škola Obecný úrad 01.03.2019 01.03.2019
05.04.2019 SF príspevok na stravu 03/2019
8007/2019
102.60 € s DPH Základná škola Obecný úrad 01.04.2019 01.04.2019
19.03.2019 DF za BOZP za 02/2019
34/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 27.02.2019 01.03.2019
19.03.2019 DF za plyn za 03/2019
35/2019
1583.00 € s DPH Základná škola SPP 01.03.2019 04.03.2019
19.03.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 02/2019
36/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 28.02.2019 04.03.2019
19.03.2019 DF za telefón - pevná linka
37/2019
33.89 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.03.2019 06.03.2019
19.03.2019 DF za právne služby za 02/2019
38/2019
50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Jana Murárová, advokátka 01.03.2019 07.03.2019
19.03.2019 DF za telefón 02-03/2019 mobil Kuruc
39/2019
21.26 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.03.2019 11.03.2019
19.03.2019 DF za el.energiu za 02/2019-nedoplatok
40/2019
8.07 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.03.2019 11.03.2019
19.03.2019 DF za el.energiu za 03/2019
41/2019
275.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.03.2019 11.03.2019
19.03.2019 DF za PZS za 02/2019
42/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 08.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 DF za telefón 02-03/2019-mobil Kovalčíková
43/2019
6.98 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 14.03.2019 18.03.2019
19.03.2019 DF za revíziu komínov
44/2019
34.80 € s DPH Základná škola Tatrahasil 13.03.2019 19.03.2019
27.02.2019 Faktúra za plyn za 02/2019.
18/2019
1680.00 € s DPH Základná škola SPP 01.02.2019 04.02.2019
27.02.2019 Údržba počítačovej siete.
19/2019
348.80 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 25.01.2019 04.02.2019
Zobrazených 1381 - 1395 z celkových 1466.
1 2 89 90 91 93 95 96 97 98