Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.03.2019 DF za el.energiu za 03/2019
41/2019
275.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.03.2019 11.03.2019
19.03.2019 DF za PZS za 02/2019
42/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 08.03.2019 14.03.2019
19.03.2019 DF za telefón 02-03/2019-mobil Kovalčíková
43/2019
6.98 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 14.03.2019 18.03.2019
19.03.2019 DF za revíziu komínov
44/2019
34.80 € s DPH Základná škola Tatrahasil 13.03.2019 19.03.2019
27.02.2019 Faktúra za plyn za 02/2019.
18/2019
1680.00 € s DPH Základná škola SPP 01.02.2019 04.02.2019
27.02.2019 Údržba počítačovej siete.
19/2019
348.80 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 25.01.2019 04.02.2019
27.02.2019 Faktúra za BOZP za 01/2019
20/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 29.01.2019 04.02.2019
27.02.2019 DF za právne služby za 01/2019.
21/2019
50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Jana Murárová, advokátka 31.01.2019 06.02.2019
27.02.2019 DF za telefón - pevná linka 01/2019.
22/2019
36.13 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.02.2019 06.02.2019
27.02.2019 DF za lyž.kurz - celodenná strava.
23/2019
700.00 € s DPH Základná škola LSBM Nemešany s.r.o. 25.01.2019 12.02.2019
27.02.2019 DF za el.energiu-nedoplatok za 01/2019.
24/2019
98.29 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.02.2019 11.02.2019
27.02.2019 DF za el.energiu 03/2019.
25/2019
283.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.02.2019 12.02.2019
27.02.2019 DF za prepravu žiakov na lyž.kurz.
26/2019
700.00 € s DPH Základná škola Theisz transport, s.r.o. 25.01.2019 12.02.2019
27.02.2019 DF za telefón 01/2019 - mobil Kuruc.
27/2019
20.89 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 07.02.2019 12.02.2019
27.02.2019 DF za lyž.kurz - vleky žiaci.
28/2019
800.00 € s DPH Základná škola Immobau, s.r.o. 25.01.2019 13.02.2019
Zobrazených 1021 - 1035 z celkových 1097.
1 2 65 66 67 69 71 72 73 74