Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.04.2023 DF za telefón pevná linka za 03/2023
41/2023
30.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.04.2023 12.04.2023
25.04.2023 DF za elektriku za 03/2023
42/2023
908.11 € s DPH Základná škola Východoslovenská energetika 12.04.2023 13.04.2023
25.04.2023 DF za revíziu komínových zariadení
43/2023
54.00 € s DPH Základná škola Tatrahasil, s.r.o. 12.04.2023 14.04.2023
25.04.2023 DF za vykurovanie a údržbu za 03/2023
44/2023
299.50 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 17.04.2023 17.04.2023
25.04.2023 Školenie
8006/2023
20.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 14.04.2023 14.04.2023
04.04.2023 DF za vykurovanie a údržbu za 02/2023
31/2023
358.00 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 10.03.2023 13.03.2023
04.04.2023 DF za kurz gramatiky angl.jazyka-kniha
32/2023
19.85 € s DPH Základná škola Megabooks SK, s.r.o. 14.03.2023 16.03.2023
04.04.2023 DF za BOZP za 03/2023
33/2023
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil - Ľ.Štelmach 27.03.2023 28.03.2023
04.04.2023 DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov
34/2023
315.00 € s DPH Základná škola S.Regec-OVOX Toporec 28.03.2023 29.03.2023
04.04.2023 DF za plyn za 04/2023
35/2023
1919.00 € s DPH Základná škola SPP 01.04.2023 03.04.2023
04.04.2023 DF za nabíjací adaptér
36/2023
35.00 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 27.03.2023 03.04.2023
04.04.2023 DF za systémovú podporu Urbis 2.štvrťrok 2023
37/2023
109.16 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 03.04.2023 03.04.2023
04.04.2023 DF za PZS za 03/2023
38/2023
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 31.03.2023 03.04.2023
04.04.2023 Faktúra SF -strava 02/2023
8003/2023
185.50 € s DPH Základná škola Obec Toporec 01.03.2023 01.03.2023
04.04.2023 Poistenie majetku a žiakov
8004/2023
1461.50 € s DPH Základná škola Generali poisťovňa 21.03.2023 27.03.2023
Zobrazených 511 - 525 z celkových 1392.
1 2 31 32 33 35 37 38 39 92 93