Číslo faktúry: 142/2025
Identifikácia objednávky: 61/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál
Fakturovaná suma: 909.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2025
Dátum doručenia: 04.09.2025
Datum zverejnenia: 09.09.2025