Číslo faktúry: 18/2024
Identifikácia objednávky: 5/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Traiva s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pohraniční 678/104, Ostrava
IČO dodávateľa: 25380141
Predmet faktúry: Doplnenie lekárničiek
Fakturovaná suma: 89.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.02.2024
Dátum doručenia: 26.02.2024
Datum zverejnenia: 12.03.2024