Číslo faktúry: 8012/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF - strava za 05/202
Fakturovaná suma: 212.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2022
Dátum doručenia: 01.06.2022
Datum zverejnenia: 06.07.2022