Číslo faktúry: 104/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: DF za plyn za 07/2019
Fakturovaná suma: 155.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum doručenia: 01.07.2019
Datum zverejnenia: 03.07.2019