Číslo faktúry: 3/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 01.12.2025-28.12.2025
Fakturovaná suma: 51.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2025
Dátum doručenia: 02.01.2026
Datum zverejnenia: 28.01.2026